崗位職責:
1、收集風險管理初始信息,定期就影響公司戰略和經營的重大風險進行評估;
2、針對公司重大風險評估結果,做好重大風險的監測,牽頭制定重大風險應對方案,并跟蹤方案落實情況;
3、組織推進關鍵風險指標的建立,監控公司重大風險狀況及內外部環境變化,及時發布重大風險預警。
4、牽頭健全公司內部控制體系,推動內控流程的梳理與優化、提出關鍵環節內控措施建議;?5、負責組織公司內控體系評價,定期組織各業務部門及所屬企業開展內控體系自評工作,發現問題,及時整改;?
6、負責內控體系監督工作,執行關鍵流程的內控檢查,提出問題發現并督促整改,確保公司業務運作滿足內控合規要求;?
7、協助上級單位或外聘會計事務所做好年度內控審計工作,并負責監督推進審計發現問題的整改;?
8、指導各部門及下屬企業做好各領域內部控制工作,包括協助各方發現控制薄弱環節、提出整改建議等相關技術支持。?
9、參與建立完善除財務審計外的內部審計工作的管理條例、規章、制度,及工作程序并組織實施督促、檢查制度的貫徹執行;?
10、參與制定和完善公司除財務審計外的審計發展規劃、各類計劃和預算方案等。?
11、根據集團、股份工作安排,協助上級統籌開展合規體系建設工作;?
12、協助上級制定合規管理相關制度,開展合規文化宣貫工作?
13、負責公司整體法律事務的規劃協調,包括外部合作律所的管理以及重大訴訟事務的跟進。?
任職條件:?
1、黨員優先;?
2、大學本科以上學歷,專業不限,法律、審計、財務、企業管理相關專業優先;?
3、具備5年以上法務、審計、財務相關工作經驗,熟練掌握基本辦公軟件操作;?
4、能夠接受偶然加班、出差?,具備計劃執行能力、信息收集能力、溝通協調能力、公文寫作能力、分析判斷能力、問題解決能力。