崗位職責:
1、負責集團內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導下屬公司內控內審工作
2、根據集團整體戰略規劃,,擬定并完善集團內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、根據董事會和總裁會要求,對集團及下屬公司進行專項審計和定向審計,包括但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
4、對集團各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其它有關經濟資料,以及所反應的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計
5、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況
6、負責集團“三重一大”等重要事項的監督工作;
7、配合外部監管機構、外部審計單位對集團進行的檢查、審計等工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
二、任職資格:
1、財務、會計、審計等相關專業,全日制本科及以上學歷;
2、三年以上內部審計相關工作經驗,熟悉會計、審計相關管理政策,有內部審計、項目專項審計、經濟責任審計等實操經驗;
3、知識結構合理,對科技發展或產業發展有一定了解,對最新的財務、審計知識等有良好的知識儲備;
4、良好的團隊合作精神,優秀的溝通、表達與執行力。