1、協助推進公司內部控制和風險控制體系建設,制定內部控制和風險控制管理政策、建設規劃和實施方案;2、協助指導公司各部門、成員企業開展內部控制和風險控制管理工作,包括建立和完善內控制度、編制內控手冊和實施內控測評;3、按照上市公司內控管理規范,組織實施公司內部控制定期檢查、評估內部控制實施效果,出具內控檢查報告和內控評價報告;4、監督公司各部門、成員企業內控、風控的執行情況,組織實施內控系統性測評和內部控制專項審計;5、監控成員企業運營發展的合規性,對重大投資、重要物資采購、工程建設等重要經濟活動實施過程監督并發表審核意見,提出風險防范措施;6、負責組織開展重要內控制度和風險管理制度的培訓。崗位要求:1、大學本科及以上學歷,審計、財務類相關專業,會計師或審計師職稱,持有注冊會計師證書者優先;2、熟悉財經法規、會計準則、審計準則及上市企業內部控制規范;3、具有5年及以上財務或審計相關工作經驗,具有會計師事務所或企業內部控制與風險管理工作經營者優先;4、具備較強的綜合分析、職業判斷和文字寫作能力,具有具有良好的組織協調能力和團隊合作精神;5、具有酒店行業、旅游行業工作經驗或項目經驗者優先。