1.?編制各部門內控上市合規流程,并主導穿行測試,管理層測試
2.?完善公司RCM,跟進各階段測試整改評價。
3.?執行內控評價工作,編制年度內部控制自我評價報告,并向管理層進行匯報。
4.?配合外部審計機構開展內控審計工作。
5.?定期跟進和監督流程整改進展,編制整改追蹤報告。
6.?維護更新內控工作手冊。
7.?其他內控管理相關工作
任職要求:
1.?會計、審計、法學等相關專業,本科及以上學歷。
2.?二年以上審計事務所或上市公司內控相關工作經驗,熟悉熟悉“五部委”頒布的內控相關指引和coso框架。
3.?具備較強的工作責任心和職業道德素養,并擁有良好的溝通、協調及文字表達能力。
4.?熟練掌握內部控制知識體系、相關規范指引;熟悉企業內部運營流程,掌握visio等工具,了解SAP?ERP/CRM/SCM/PLM等信息系統框架。
5.?擁有CIA證。持CPA?CISA?CRMA等相關證書者加分項