1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內審工作的開展和執行;?????????????????????????????????????????????
2、深入了解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;???????????????????????????????????????????
3、負責對公司經營管理進行審計監督,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;
5、參與公司的重大事項評估,對子公司股權投資、項目投資進行評估分析,提出風險管控建議。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷,審計及財務類相關專業,持有CPA證書;
2、五年以上事務所審計工作經驗,獨立負責過大型集團內審項目;
3、具有較強的組織、計劃、控制、協調能力以及決策能????力;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4、有一定的溝通協調能力,具有良好的個人品質及職業道德,嚴格保守公司機密,具有較強的責任感;????????????????????????
5、有注冊內部審計師或注冊會計師資格者優先。