一、崗位職責
1.組織開展對風險的識別、分析、應對、監控及評估,協助領導確定、衡量和管理風險,以達到外部監管和公司內部管理的要求;
2.組織建立和完善內部控制體系和評價體系,組織開展內部控制評價和專項檢查等;
3.組織協調會計師事務所開展公司財務報表審計、內部控制審計、清產核資審計;組織協調資產評估單位等第三方中介機構開展相關工作;
4.組織開展經濟責任審計(包括企業年度經濟責任審計、企業負責人任期經濟責任審計)、財務收支審計、企業管理審計、對外投資審計等專項審計和調查。
二、崗位要求
1.全日制大學本科及以上學歷,會計、財務管理或審計相關專業;
2.年齡35歲以下,5年及以上財務管理、風險管理、內部控制管理或審計從業經驗;
3.具有注冊會計師資格者優先;
4.具有大型企業內部審計經驗者優先,有大型企業風險管理、內部控制管理經驗者優先。