工作職責:
1、擬訂集團審計制度和各項細則,推行并監督其執行情況,同時擬訂審計監察業務規范或審計業務操作規程,建立有效的內部控制體系;
2、編制集團年度審計計劃,并保證計劃量和工作內容的充分、合理、效率性,確保審計計劃符合集團對各項業務和經濟事項的控制重點;
3、制定年度審計工作重點,確保工作重點的審計對象、審計內容等覆蓋面充分合理;
4、組織實施經總裁批準的審計計劃,定期根據計劃事項填制執行情況反饋表;
5、按審計立項批示和審計方案,組織審計項目的開展準備工作,確定審計項目負責人和被審單位審計項目負責人、聯絡人,在審計項目執行過程中協調有關各方關系,確保審計項目順利實施;
6、通過定期匯報、重大事項匯報和現場抽檢等方式控制審計過程,確保審計過程符合業務操作規范和審計方案的要求,及時處理與被審單位的工作溝通與協調問題;
7、復核審計專責提交的審計底稿和相關資料,審核審計報告初稿,給予審核意見,做到審計報告客觀真實、依據充分、判斷合理;
8、審核審計主管提交的審計決定和相關管理建議,給予審核意見,做到審計決定依據充分,處理方法得當,符合集團有關制度規范;
9、負責協助被審單位的關系協調、資料提供等外部審計工作的配合工作。
任職要求:
1、會計、金融等相關專業本科及以上學歷,有注冊會計師及高級職稱優先;
2、10年以上會計或企業內部審計工作經歷,其中至少有3年管理經驗;3年以上會計師事務所審計經驗及審計管理經驗;
3、了解制造銷售型企業,具有全面的財務專業知識、豐富的賬務處理及財務管理經驗;
4、諳熟國內會計準則及相關的財務、稅務、審計法規、政策;
5、參與過較大投資項目的分析、論證和決策,熟悉營運分析、成本控制及成本核算,具有豐富的資金籌劃經驗;
6、具有較強的判斷與決策能力、內外部溝通協調能力。